|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697-715-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adicional O/C 703 Alojamiento Fae.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
adicional Orden de compra 703
alojamiento Feria Antártica Escolar.-
Convenio
solcom.- 514 Difusión.-
Pagos al fono 298118 Verónica Canobra.-
vvo. |
|
Proveniente de Licitación
|
697-112-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.692.530-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Habitaciones Singles, Dobles y Triples con Baño Privado y TV Cable. Alimentación Requerida. | 4 | Unidad | Habitaciones Singles, Dobles y Triples con Baño Privado y TV Cable. Alimentación Requerida. | serv. alojamiento desde el 21 de octubre al 24 de octubre con alojamiento, desayuno |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.600
|
|
$ 47.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.