|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697-85-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte de carga |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Los pagos se realizan a 30 días, los jueves de 14:30 a 17:00 hrs. en Plaza Muñoz Gamero Nº1055, Punta Arenas. Fono: 298122
Solicitud de Compra Nº 47 Proy T 03-07 Flora y Calentamiento
convenio
ica
|
|
Proveniente de Licitación
|
697-127-L107 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2128 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
84.730.900-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Unidad | Servicios de transporte regional o nacional en camión | Servicio de transporte de carga nacional, Proy. T 03-07 Flora y Calentamiento según Factura 108841 |
$ 11.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.200
|
$ 11.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.128
|
|
$ 13.328
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.