Orden de Compra. Nº697-959-SE07 "Tinta solida"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Antártico Chileno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-959-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Tinta solida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Los pagos son los días jueves de 14:30 a 17:00 hrs. Fono 298118 Finanzas. At. Veronica Canobra Sol. de compra Nº 573 Adm. cml por convenio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna -1
Impuesto 10908,85
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA
R.U.T. 8.493.633-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTinta sólida Xérox 8550 roja $ 57.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.415 $ 57.415
Total Neto $ 57.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.909
TOTAL OC $ 68.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.