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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
697-959-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tinta solida |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los pagos son los días jueves de 14:30 a 17:00 hrs. Fono 298118 Finanzas. At. Veronica Canobra
Sol. de compra Nº 573 Adm.
cml
por convenio |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
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Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
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R.U.T. |
60.605.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
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R.U.T. |
60.605.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10908,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA
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R.U.T. |
8.493.633-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Tinta sólida Xérox 8550 roja |
$ 57.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.415
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$ 57.415
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Total Neto
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$ 57.415
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.909
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$ 68.324
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.