Orden de Compra. Nº697-990-SE18 "Víveres Campamento"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Antártico Chileno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-990-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Víveres Campamento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 389208,35
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1Unidad no definidaITEM CANT. DESCRIPCION 1 95. SALAMIN 200 GRS 2 60. CHORIZO TIPO ESPANOL 140 GRS 3 10. KG QUESO MANTECOSO LAMINADO 4 7. KG QUESO GOUDA LAMINADO 5 248. UND CHEQUE RITTER SPORT 100 GR 6 308. UND SOBRE ZUKO GO 60 GR 7 160. UND AGUA PURIFICADA S/GAS 6 LT 8 46. PQT BOLSA BASURA 10 X 80 X 110 9 25. UND PANO COCINA 10 25. UND ESPONJA ANATOMICA 11 13. KG ALMENDRA PEPA ENTERA 12 23. KG CIRUELAS S/C 13 18. KG FRUTILLA DESHIDRATADA ENTER 14 6. KG MANI TOSTADO 15 8. KG MIEL POTE PLASTICO 1 KG 16 7. KG NUECES MARIPOSA 17 13. KG PASAS SULTANAS Según cotización N° 597 del proveedor y Resolución Exenta N° 682 del INACH $ 2.048.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.465 $ 2.048.465
Total Neto $ 2.048.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.208
TOTAL OC $ 2.437.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.