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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
697055-29-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697055-23-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FR COQUIMBO |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
367226,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2026 |
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Proveedor |
particular |
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Razón Social |
JAVIER ENRIQUE ROJAS LEYTON
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R.U.T. |
6.959.294-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
particular |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102503
| Instalación de mármol, piedra o azulejos | 1 | Unidad | Reparar, remover, limpiar e Instalar alrededor de 35 palmetas de cerámica sopladas aproximadamente (instalar las mismas palmetas) en Hall de Acceso de la Fiscalía Regional.- | |
$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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72102503
| Instalación de mármol, piedra o azulejos | 1 | Unidad | Remover, limpiar e Instalar alrededor de 60 palmetas de Vinílico en distintas oficinas de la Fiscalía Regional y Local de La Serena.- | |
$ 1.092.436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.436
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$ 1.092.436
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Total Neto
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$ 1.932.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.227
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$ 2.299.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.