Orden de Compra. Nº
697058-41-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-45-COT26 - Materiales aseo y oficina 2/2
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
697058-41-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-45-COT26 - Materiales aseo y oficina 2/2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FRM OCCIDENTE
Razón Social
MINISTERIO PUBLICO
R.U.T.
61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO PUBLICO
R.U.T.
61.935.400-1
Dirección de Facturación
Miraflores 383, piso 12, santiago centro
Comuna
Santiago
Impuesto
264991
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores 383, piso 12, santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DCOMAC
Razón Social
CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T.
77.935.401-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DCOMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
10
Caja
se requiere comprar 10 cajas de guantes de nitrilo, color azul o celeste, de 100 unidades c/u (50 pares), 6 cajas talla L y 4 cajas talla M. ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 3.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.790
$ 33.790
10191509
Insecticidas
50
Unidad
Se requiere comprar 50 unidades de insecticida mata todo insecto, de 360 cc, marca raid, tanax, killer, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 2.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.750
$ 108.750
44103504
Espirales de encuadernación
100
Unidad
Se requieren 100 unidades de espirales/anillos de encuadernacion plasticos, de 18 mm, color negro. ADJUNTAR FOTOGRAFIA (no ofertar otras medidas o colores)
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
20
Unidad
se requieren 20 unidades de cintas de doble contacto / doble faz, para interiores, hoja gruesa, todas supericies, resistente para 6 kg o superiores, marca 3M, scotch, tesa, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 8.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.240
$ 166.240
44121701
Lápiz pasta
400
Unidad
Se requieren 400 unidades de lapices pasta color verde, marca faber-castell, paper matte kilometrico, Pilot o similar superior, punta media. ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
44111509
Portalápiz
30
Unidad
Se requieren 30 portalapices metalicos tipo malla, color negro, 9x10 cm aprox. marca kingstone, maxell o similar superior, ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.070
$ 35.070
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
se requieren 200 unidades de toallitas desinfectantes, formato tarro de 35 hojas o mas. marca virutex, clorox, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA
$ 3.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 609.000
$ 609.000
81111807
Almacenamiento de datos
60
Unidad
Se requieren 60 pendrive de 16 GB. ADJUNTAR FICHA TECNICA
$ 6.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.440
$ 361.440
Total Neto
$ 1.394.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 264.991
TOTAL OC
$ 1.659.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.