Orden de Compra. Nº697058-41-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-45-COT26 - Materiales aseo y oficina 2/2"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697058-41-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-45-COT26 - Materiales aseo y oficina 2/2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FRM OCCIDENTE
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación Miraflores 383, piso 12, santiago centro
Comuna Santiago
Impuesto 264991
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 383, piso 12, santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10Cajase requiere comprar 10 cajas de guantes de nitrilo, color azul o celeste, de 100 unidades c/u (50 pares), 6 cajas talla L y 4 cajas talla M. ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.790 $ 33.790
10191509
Insecticidas50UnidadSe requiere comprar 50 unidades de insecticida mata todo insecto, de 360 cc, marca raid, tanax, killer, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.750 $ 108.750
44103504
Espirales de encuadernación100UnidadSe requieren 100 unidades de espirales/anillos de encuadernacion plasticos, de 18 mm, color negro. ADJUNTAR FOTOGRAFIA (no ofertar otras medidas o colores)  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20Unidadse requieren 20 unidades de cintas de doble contacto / doble faz, para interiores, hoja gruesa, todas supericies, resistente para 6 kg o superiores, marca 3M, scotch, tesa, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 8.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.240 $ 166.240
44121701
Lápiz pasta400UnidadSe requieren 400 unidades de lapices pasta color verde, marca faber-castell, paper matte kilometrico, Pilot o similar superior, punta media. ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
44111509
Portalápiz30UnidadSe requieren 30 portalapices metalicos tipo malla, color negro, 9x10 cm aprox. marca kingstone, maxell o similar superior, ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.070 $ 35.070
47131803
Desinfectantes domésticos200Unidadse requieren 200 unidades de toallitas desinfectantes, formato tarro de 35 hojas o mas. marca virutex, clorox, o similar superior. ADJUNTAR FOTOGRAFIA  $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000
81111807
Almacenamiento de datos60UnidadSe requieren 60 pendrive de 16 GB. ADJUNTAR FICHA TECNICA  $ 6.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.440 $ 361.440
Total Neto $ 1.394.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.991
TOTAL OC $ 1.659.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.