Orden de Compra. Nº697058-44-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-49-COT26 - 3 meses motobombas"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697058-44-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697058-49-COT26 - 3 meses motobombas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FRM OCCIDENTE
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación Miraflores 383, piso 12, santiago centro
Comuna Santiago
Impuesto 205200
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 383, piso 12, santiago centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karen Andrea
Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L.
R.U.T. 76.918.087-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karen Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171707
Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua3UnidadCOTIZAR 3 MANTENCIONES MENSUALES PARA LAS 3 DEPENDENCIAS, VER EETT, INDICAR VALORES ADICIONALES POR VISITA DE EMERGENCIA Y TIEMPO ANTE UN LLAMADO.  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 1.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.200
TOTAL OC $ 1.285.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.