Orden de Compra. Nº
697202-39-AG26
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Adquisicion de Insumos de cafeteria
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
697202-39-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de Insumos de cafeteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FR VALPARAISO
Razón Social
MINISTERIO PUBLICO
R.U.T.
61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO PUBLICO
R.U.T.
61.935.400-1
Dirección de Facturación
BLANCO 937, 4 PISO, VALPARAISO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
56457,36
Dirección de Envío de la Factura
BLANCO 937, 4 PISO, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Perelli
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T.
77.933.493-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Perelli
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
19
Caja
Cajas de 20 unid. de té negro en bolsita
$ 893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.967
$ 16.967
50202304
Jugos y néctar envasados
38
Unidad
Diferentes sabores y de 1 litro
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
50201709
Café instantáneo
19
Unidad
Tarro café instantáneo de 50g.
$ 2.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.478
$ 52.478
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
19
Unidad
Franco endulzante líquido de 230 ml.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.899
$ 47.899
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
Vasos desechables doble pared para café de 240cc.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
Vasos desechables para jugo transparentes de 296cc
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
52121602
Servilletas
19
Paquete
Servilleta color blanca de 50 unid.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
140
Paquete
Galletas dulces de 120 y 140 grs de diferentes sabores.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.600
$ 96.600
Total Neto
$ 297.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.457
TOTAL OC
$ 353.601
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.017.601-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.