Orden de Compra. Nº697202-39-AG26 "Adquisicion de Insumos de cafeteria"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697202-39-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de cafeteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FR VALPARAISO
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación BLANCO 937, 4 PISO, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 56457,36
Dirección de Envío de la Factura BLANCO 937, 4 PISO, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Perelli
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 77.933.493-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Perelli
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te19CajaCajas de 20 unid. de té negro en bolsita   $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.967 $ 16.967
50202304
Jugos y néctar envasados38UnidadDiferentes sabores y de 1 litro  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50201709
Café instantáneo19UnidadTarro café instantáneo de 50g.  $ 2.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.478 $ 52.478
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales19UnidadFranco endulzante líquido de 230 ml.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899 $ 47.899
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVasos desechables doble pared para café de 240cc.  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVasos desechables para jugo transparentes de 296cc  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
52121602
Servilletas19PaqueteServilleta color blanca de 50 unid.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos140PaqueteGalletas dulces de 120 y 140 grs de diferentes sabores.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
Total Neto $ 297.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.457
TOTAL OC $ 353.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.017.601-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.