Orden de Compra. Nº699-24-SE10 "Agua Purificada Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - I REGION
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra Serrano 389 of.601.602 Edif.Conferencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Tomás Bonilla #1037 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 2873,94
Dirección de Envío de la Factura Tomás Bonilla #1037 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA DE LA CAÑADA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE BIENES E INSUMOS
R.U.T. 77.637.380-k
Sucursal AGUA DE LA CAÑADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua12UnidadDe acuerdo a Contrato establecidoVales de Resposición de Bidones de 20 litros de Agua Purificada. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.126
Total Neto $ 15.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874
TOTAL OC $ 18.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.