Orden de Compra. Nº699-310-SE11 "Coffe Breack Censo 24-08"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699-310-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Coffe Breack Censo 24-08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - I REGION
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra Tomás Bonilla #1037 Iquique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Tomás Bonilla #1037 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura Tomás Bonilla #1037 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor centro de eventos "La Espiga"
Razón Social MARIA VICTORIA HORMAZABAL PASTEN
R.U.T. 5.608.813-k
Sucursal centro de eventos "La Espiga"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40UnidadServicio de Cóctel en dependencias del Servicio.servicio de coffe breack $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 72.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.