|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
699069-2-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER AÑO 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo Garantia de Punta Arenas |
|
Razón Social |
Jdo Garantia de Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.158.530-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carrera N° 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Jdo Garantia de Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.158.530-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 450 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
530,784 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Razón Social |
LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.114.650-1 |
|
Sucursal |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 18 | | (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS 868873 | (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS; Código: ;Región : XII
|
US$ 160,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 2.880,00
|
US$ 2.880,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 2.880,00
|
|
Descuento
|
US$ 86,40
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 530,78
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 3.324,38
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.