Orden de Compra. Nº699069-4-CM18 "MATERIALES OFICINA 1 SEM. 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Garantia de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699069-4-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA 1 SEM. 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Punta Arenas
Razón Social Jdo Garantia de Punta Arenas
R.U.T. 65.158.530-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Garantia de Punta Arenas
R.U.T. 65.158.530-9
Dirección de Facturación Carrera N° 450
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3616,08
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1007618 )CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES 1025618(1007618) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007703 )CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.392 $ 10.392
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
Total Neto $ 19.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.616
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 22.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.