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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
699360-27-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS DEPTO. OS14: 699360-12-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
289215,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA SAN MARTIN |
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Razón Social |
FERRETERIA SAN MARTIN SPA
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R.U.T. |
82.350.300-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA SAN MARTIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | * MÓDULO ENCHUFE ART. 5180 BLANCO (135)
* MOLDURA PVC 40x16 (10)
* CAJA CHUQUI BLANCA (10)
* TABLERO SOBREPUESTO 18 PUESTOS (1)
* AUTOMÁTICO BIPOLAR 25A (1)
* REPARTIDOR BIPOLAR 9 PUESTOS (1)
* AUTOMÁTICO 16A (3)
* DIFERENCIAL 2x25A (3)
* CABLE EVAFLEX 4MM 100M (ROJO, BLANCO, VERDE, NEGRO, AZUL) (5)
* CABLE 2,5MM 100M (ROJO, BLANCO, VERDE, NEGRO) (8)
* CINTA AISLADORA 19MM x 20M (2)
* SALIDAS DE CAJA 20MM (20)
* TUBO PVC CONDUIT 32MM 3M (10)
Espc. tec. en adjunto | Totalidad de materiales indicados en la Espc. tec. en adjuntoadjuntas en compra agil 699360-12-COT26. |
$ 1.522.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.522.189
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$ 1.522.189
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Total Neto
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$ 1.522.189
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.216
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$ 1.811.405
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.