Orden de Compra. Nº699360-27-AG26 "MATERIALES ELECTRICOS DEPTO. OS14: 699360-12-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699360-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS DEPTO. OS14: 699360-12-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Análisis Criminal
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 289215,91
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T. 82.350.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definida* MÓDULO ENCHUFE ART. 5180 BLANCO (135) * MOLDURA PVC 40x16 (10) * CAJA CHUQUI BLANCA (10) * TABLERO SOBREPUESTO 18 PUESTOS (1) * AUTOMÁTICO BIPOLAR 25A (1) * REPARTIDOR BIPOLAR 9 PUESTOS (1) * AUTOMÁTICO 16A (3) * DIFERENCIAL 2x25A (3) * CABLE EVAFLEX 4MM 100M (ROJO, BLANCO, VERDE, NEGRO, AZUL) (5) * CABLE 2,5MM 100M (ROJO, BLANCO, VERDE, NEGRO) (8) * CINTA AISLADORA 19MM x 20M (2) * SALIDAS DE CAJA 20MM (20) * TUBO PVC CONDUIT 32MM 3M (10) Espc. tec. en adjuntoTotalidad de materiales indicados en la Espc. tec. en adjuntoadjuntas en compra agil 699360-12-COT26. $ 1.522.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522.189 $ 1.522.189
Total Neto $ 1.522.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.216
TOTAL OC $ 1.811.405


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.