Orden de Compra. Nº699360-67-SE24 "SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO, CARPETAS Y LÁPICES CORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). DESDE 699360-18-L124.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699360-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO, CARPETAS Y LÁPICES CORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). DESDE 699360-18-L124.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699360-18-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Análisis Criminal
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 580450
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p1Unidad no definidaSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE LÁPICES CORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14).SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE LÁPICES CORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1UnidadSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO Y CARPETAS ORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14).SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, ADQUISICIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO Y CARPETAS ORPORATIVOS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). $ 2.705.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.705.000 $ 2.705.000
Total Neto $ 3.055.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 580.450
TOTAL OC $ 3.635.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.