Orden de Compra. Nº699866-2075-SE17 "699866-97-LQ16/2204005/TROCAR PUNTA LAPIZ 25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699866-2075-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2017
Nombre de la Orden de Compra 699866-97-LQ16/2204005/TROCAR PUNTA LAPIZ 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699866-97-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Clínicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caissa S.A.
Razón Social CAISSA S.A
R.U.T. 76.087.971-1
Sucursal Caissa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia500UnidadTrocar Puncion Lumbar 25 G X 4 Punta Lapiz Desechable C/Introductor. Cod. Int: 040500030156AGUJA ESPINAL WHITACRE O PUNTA DE LAPIZ 25G X 90MM con introductor de 38MM. Aguja de acero inoxidable con pabellón transparente, Marca Ares. COD. CAR1200. KITCAR25G Despacho 48 horas hábiles recibida la OC $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.