Orden de Compra. Nº699866-4159-SE19 "699866-4-LP18/2204005003/BOLSA PAPEL BLANCO/SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699866-4159-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 699866-4-LP18/2204005003/BOLSA PAPEL BLANCO/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699866-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Clínicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12552
Usuario SIGFE rmezaf
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 63650
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30000UnidadBOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/2 KG cod.int 040500050046REF.SASF EMSO1024 - SACO DE PAPEL BLANCO ½ K.500CC: TAMAÑO APROX. 8,3CM ANCHO X 25CM LARGO – 4.2 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 UNI. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, MARCA COMPLEMED, DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. 7,40 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
24111502
Bolsas de papel25000UnidadBOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO 1/4 KG cod.int 040500050045REF.SASF EMSO1025 SACO DE PAPEL BLANCO ¼ K.250CC: TAMAÑO APROX. 8,3CM ANCHO X 15CM LARGO – 2,5 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 UNI. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES, MARCA COMPLEMED, DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. 5,20 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 335.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.650
TOTAL OC $ 398.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.