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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
699866-6476-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
699866-31-LE26/2204005003/NYLON 5/0 (AG 1/2 REV CORT) 16 MM/MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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699866-31-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte Nº 1951, Bodegas |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
24130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte Nº 1951, Bodegas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 200 | Unidad | NYLON MONOF N-5/0 C/AG CUTICULAR 3/8 CIRCULO 20 MM ESTERIL (COD.INT 40500030098) | CIRNYL130 NYLON AZUL 5/0 CON AGUJA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 20 MM DS20 LARGO HEBRA 75 CM;MARCA: TAGUM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 36 UNIDADES SUTURAS - TAGUM |
$ 635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.000
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$ 127.000
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Total Neto
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$ 127.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.130
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$ 151.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.