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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
699866-7367-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
699866-148-LQ24/2204005003/JERINGA 20 CC C/AGUJA/A/JULIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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699866-148-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte Nº 1951, Bodegas |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
185535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte Nº 1951, Bodegas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142614
| Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios | 15500 | Unidad no definida | JERINGA DESECH. LUER 20 CC TOPE GOMA AGUJA 21G X 1.5" (C.I. 40500040864)
| 761009 MUNCARE JERINGA DESECHABLE ESTERIL LUER-SLIP.EMBUTIDA 21GX 1 12 20ML - FACTOR DE VENTA POR 50 UNIDADES - JERINGAS DESECHABLES-AGUJAS: SIN INFORMACION - LP YANGZHOU MEDLINE - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 2 |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 976.500
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$ 976.500
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Total Neto
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$ 976.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.535
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$ 1.162.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.