Orden de Compra. Nº
699866-82-SE20
"
699866-60-LP14/2204003002/Deter. noviembre/noviembre
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
699866-82-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
699866-60-LP14/2204003002/Deter. noviembre/noviembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
699866-60-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Insumos Clínicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. San Miguel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 648 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
1472949,35
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TECNIGEN S.A.
Razón Social
TECNIGEN S A
R.U.T.
93.020.000-k
Sucursal
TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
47
Unidad
ANTICOAGULANTE LUPIDICO
ANTICOAGULANTE LUPIDICO
$ 12.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 586.842
$ 586.842
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
5710
Unidad
TTPA
TTPA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352.520
$ 2.352.520
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
17
Unidad
FIBRINOGENO
FIBRINOGENO
$ 1.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.741
$ 26.741
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
7
Unidad no definida
FACTOR IX
FACTOR IX
$ 7.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.218
$ 50.218
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
6109
Unidad
PROTROMBINA
PROTROMBINA
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.541.344
$ 2.541.344
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
232
Unidad
DIMERO D
DIMERO D
$ 8.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.049.720
$ 2.049.720
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
18
Unidad no definida
FACTOR VIII
FACTOR VIII
$ 6.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.162
$ 108.162
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
5
Unidad no definida
ANTITROMBINA III
ANTITROMBINA III
$ 5.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.675
$ 27.675
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación
1
Unidad no definida
FACTOR VII
FACTOR VII
$ 9.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.143
$ 9.143
Total Neto
$ 7.752.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.472.949
TOTAL OC
$ 9.225.314
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.