Orden de Compra. Nº700-64-SE14 "MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 700-64-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 700-3-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - III REGION
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu
Comuna Copiapó
Impuesto 42020,78
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546, piso 1 of.13-14 Ed. Copayapu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENARO GABRIEL
Razón Social GENARO TORREJON BRAVO EIRL
R.U.T. 76.215.604-0
Sucursal GENARO GABRIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORA  $ 221.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.162 $ 221.162
Total Neto $ 221.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.021
TOTAL OC $ 263.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.