Orden de Compra. Nº701-1046-SE18 "SERVICIO ASEO Edificio Victortia N°3034"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-1046-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Edificio Victortia N°3034
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 701-19-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 746209,35293
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gs outsourcing s.a.
Razón Social GS OUTSOURCING S A
R.U.T. 76.924.640-1
Sucursal gs outsourcing s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de Mantención de Aseo en el Edificio Porzio de calle Victoria N°3034 del Servicio Naciona lde Pesca y Acuicultura, consistente en 2 auxiliares de aseo en turnos de Lunes a Viernes de 12:00 a 21:00 hrs., durante el período de 2 meses y 15 días, a contar del 16 de mayo de 2018 y por un monto total de $ 4.673.627, según Adenda N°1 al contrato de prestación de servicios de la LP 701-19-LQ16.   $ 3.927.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.927.418 $ 3.927.418
Total Neto $ 3.927.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.209
TOTAL OC $ 4.673.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.