Orden de Compra. Nº701-182-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 701-20-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-182-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 701-20-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Melgarejo N° 955
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo N° 955
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
aceptar orden de compra En caso de que los documentos de cobro sean facturas electrónicas afectas y/o exentas o emisión de notas de créditos o débito deberán ser enviadas en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com , indicando el número de la orden de compra que generó el servicio en la sección folio 801 en un plazo no mayor a las 48 horas de emitidas, de lo contrario serán rechazadas por el sistema de gestión DTE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLOQUEADA -Of.Z.Norte 1°y 2°Reg.(taltal, A.Ver
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLOQUEADA -Of.Z.Norte 1°y 2°Reg.(taltal, A.Ver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidacombustible diésel para vehículo en arriendo combustible diésel para vehículo en arriendo $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.