|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
701-2763-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Empaste de Documentos, Oficina Central |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se cancela orden de compra, por error en el valor del servicio. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
701-232-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Pesca - Dirección Nacional |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Victoria 2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
108970,5575 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-01-2010 |
|
|
|
Proveedor |
mbo empastes |
|
Razón Social |
marco bravo oyaneder
|
|
R.U.T. |
14.489.580-0 |
|
Sucursal |
mbo empastes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 350 | Unidad no definida | Empastes de 350 archivadores, para las secciones de Personal, Finanzas, Oficina de Pares y Bienestar. | Empastes de 350 archivadores, para las secciones de Personal, Finanzas, Oficina de Pares y Bienestar. |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 573.650
|
$ 573.529
|
|
|
Total Neto
|
$ 573.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 108.971
|
|
$ 682.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.