Orden de Compra. Nº701-3-SE08 "Ticket aereo JORGE TORO "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-3-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Ticket aereo JORGE TORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra ticket aereo ruta Concepcion-Santiago-Concepcion
Proveniente de Licitación 701-126-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - Dirección Nacional
Razón Social Servicio Nacional de Pesca
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadAgencias de viajesTicket ida Concepcion-Stgo Aerolineas del Sur. Regreso Stgo-Concepcion por LAN $ 182.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.399 $ 182.399
Total Neto $ 182.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 182.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.