Orden de Compra. Nº701-548-AG25 "Insumos para Coffe Break actividad de capacitación, Taller: Preparándose para el proceso de Jubilación - 701-110-COT25; 2201001"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-548-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Coffe Break actividad de capacitación, Taller: Preparándose para el proceso de Jubilación - 701-110-COT25; 2201001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 21185
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMAB SPA
Razón Social SUMAB SPA
R.U.T. 77.497.601-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMAB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Paquete20 paquetes de galletas de aproximadamente 100 gr. (de 3 a 4 variedades).  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Botella3 botella de endulzante grande (250 ml).  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200Sachet200 sobres individuales de azúcar rubia 5 gr.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111705
Servilletas de papel6Paquete6 paquetes pequeños de servilletas.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 vasos para café o té (material sustentable, de papel compostable o similar).  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100Unidad100 cucharas chicas (material sustentable).  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50201709
Café instantáneo200Sachet200 sobres individuales de café instantáneo 1.8 gr.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50201713
Bolsitas de te3Caja3 cajas de té (100 unid c/caja).  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3Bolsa3 bolsas de dulces (ej. Arbolito, Frugele).  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 111.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.185
TOTAL OC $ 132.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.