Orden de Compra. Nº
701-548-AG25
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Insumos para Coffe Break actividad de capacitación, Taller: Preparándose para el proceso de Jubilación - 701-110-COT25; 2201001
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Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701-548-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para Coffe Break actividad de capacitación, Taller: Preparándose para el proceso de Jubilación - 701-110-COT25; 2201001
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social
SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T.
60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T.
60.701.002-1
Dirección de Facturación
Victoria 2832
Comuna
Valparaíso
Impuesto
21185
Dirección de Envío de la Factura
Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMAB SPA
Razón Social
SUMAB SPA
R.U.T.
77.497.601-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUMAB SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
20 paquetes de galletas de aproximadamente 100 gr. (de 3 a 4 variedades).
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Botella
3 botella de endulzante grande (250 ml).
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
200
Sachet
200 sobres individuales de azúcar rubia 5 gr.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111705
Servilletas de papel
6
Paquete
6 paquetes pequeños de servilletas.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 vasos para café o té (material sustentable, de papel compostable o similar).
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
100
Unidad
100 cucharas chicas (material sustentable).
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
50201709
Café instantáneo
200
Sachet
200 sobres individuales de café instantáneo 1.8 gr.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
3 cajas de té (100 unid c/caja).
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
3 bolsas de dulces (ej. Arbolito, Frugele).
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Total Neto
$ 111.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.185
TOTAL OC
$ 132.685
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.