Orden de Compra. Nº701-575-SE25 "RENOV INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO RES.EX.3379 DE 06 DE NOVIEMBRE, 22.05.008"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-575-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra RENOV INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO RES.EX.3379 DE 06 DE NOVIEMBRE, 22.05.008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 701-21-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1739 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 164,16
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233510
Software de servicios de Internet por móvil12UnidadINTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO DESDE 701-21-CO24, ORDEN DE COMPRA DESDE 701-21-CO24, RES.EX.3379 DE 06 DE NOVIEMBRE 2025, 22.05.008 12 mensualidades por un monto mensual de 85,68 UF (ochenta y cinco coma sesenta y ocho Unidades de Fomento)INTERNET PRIM. SECUND. WIFI CORPORATIVO DESDE 701-21-CO24, ORDEN DE COMPRA DESDE 701-21-CO24, RES.EX.3379 DE 06 DE NOVIEMBRE 2025, 22.05.008 12 mensualidades por un monto mensual de 85,68 UF (ochenta y cinco coma sesenta y ocho Unidades de Fomento) UF 72,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 864,0000 UF 864,0000
Total Neto UF 864,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 164,1600
TOTAL OC UF 1.028,1600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.