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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701-580-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP HH TIC OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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701-12-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Victoria 2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
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R.U.T. |
60.701.002-1 |
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Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
2762239,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Solem |
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Razón Social |
INGENIERIA SOLEM S.A
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R.U.T. |
78.127.500-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Solem |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111506
| Servicios de Programación | 1 | Unidad no definida | MANT SOFTW: 341 HH * 0,84 * 36.388,07 = $10.422.999.- | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
$ 8.758.822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.758.822
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$ 8.758.822
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81111506
| Servicios de Programación | 1 | Unidad no definida | ANALISTAS: 450 HH * 0,42 * 36.388,07 = $6.877.345.-
| SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
$ 5.779.282,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.779.282
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$ 5.779.282
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Total Neto
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$ 14.538.104
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.762.240
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$ 17.300.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.