|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
701-59-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LP HH TIC ENE 24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
701-12-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Victoria 2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
2732827 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Solem |
|
Razón Social |
INGENIERIA SOLEM S.A
|
|
R.U.T. |
78.127.500-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Solem |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111506
| Servicios de Programación | 1 | Unidad no definida | 343 HH MANTENCIÓN SW, 18 HH DESARROLLADOR JUNIOR Y 252 HH ANALISTAS | |
$ 14.383.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.383.300
|
$ 14.383.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.383.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.732.827
|
|
$ 17.116.127
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.