Orden de Compra. Nº701-692-CM20 "100 m2 eq. 50 pendones, 50 Afiche en aluminio; Dirección; Paulina Isler"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NACIONAL DE PESCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701-692-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 100 m2 eq. 50 pendones, 50 Afiche en aluminio; Dirección; Paulina Isler
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1758
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA
R.U.T. 60.701.002-1
Dirección de Facturación Victoria 2832
Comuna Valparaíso
Impuesto 748001
Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impresion.cl
Razón Social RICARDO ROJAS SILVA IMPRESION.CL E.I.R.L
R.U.T. 76.166.018-7
Sucursal impresion.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones50 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(381) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 42.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144.050 $ 2.144.050
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales100 (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109(1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 4.144.050
Descuento $ 207.203
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 748.001
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.684.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.