|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
701-802-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Complemento Almacenaje Marzo-2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
701-46-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Pesca - Dirección Nacional |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Victoria 2832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV NACIONAL DE PESCA
|
|
R.U.T. |
60.701.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Victoria 2832 |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
1399,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Victoria 2832 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-05-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Iron Mountain Chile S.A. |
|
Razón Social |
IRON MOUNTAIN CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.756.680-2 |
|
Sucursal |
Iron Mountain Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78131602
| Almacenaje de documentos en carpetas | 1 | Unidad no definida | Compelmento de Servicio de Almacenaje, por viaje fuera de Santiago Mes de Marzo de 2011. | |
$ 7.364,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.364
|
$ 7.364
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.364
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.399
|
|
$ 8.763
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.