Orden de Compra. Nº701280-13-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-13-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 14317
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1007625 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: 02020004; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1349078 )NOTA AUTOADHESIVA FERVET BANDERITAS PLASTICAS COLORES SURTIDOS UNIDAD 1375592(1349078) NOTA AUTOADHESIVA FERVET BANDERITAS PLASTICAS COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: 02065223; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito30 (1163808 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD 1189870(1163808) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD; Código: 05057112; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007345 )CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 02012777; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1518473 )CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA AZUL UNIDAD 1520474(1518473) CARPETA HALLEY OFICIO CARTULINA AZUL UNIDAD; Código: 02012206; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas50 (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706(1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: 02055005; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350 $ 20.350
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas50 (1006705 )PILA DURACELL AA UNIDAD 1024705(1006705) PILA DURACELL AA UNIDAD; Código: 02055001; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 75.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.317
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.