Orden de Compra. Nº701280-15-CM20 "ADQUISICIÓN DE SOBRES VARIOS Y LAPICES DE PASTA AZUL"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-15-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SOBRES VARIOS Y LAPICES DE PASTA AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 24605
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1636236 )SOBRE ATLANTIK EXTRA OFICIO SACO KRAFT 10 UNIDADES 1638236(1636236) SOBRE ATLANTIK EXTRA OFICIO SACO KRAFT 10 UNIDADES; Código: 02048097 G 02048098; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1163174 )SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210(1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: 0204G8092; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.780 $ 65.780
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1636222 )SOBRE ATLANTIK BLANCO 1/4 OFICIO 10 UNIDADES 1638222(1636222) SOBRE ATLANTIK BLANCO 1/4 OFICIO 10 UNIDADES; Código: 0204G8109; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 05009252 G 02041075; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 129.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.605
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.