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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701280-16-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (VARIOS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
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R.U.T. |
60.309.005-5 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 556 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
48688,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2022 |
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Proveedor |
Libreria Atlantik Ltda. |
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Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
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R.U.T. |
76.943.080-6 |
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Sucursal |
Libreria Atlantik Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701
| Papel facial | 80 | Unidad | PAÑUELOS DESECHABLES ( CAJA DISEÑO, CON SISTEMA DE DISPENSADOR, 90 HOJAS C/U = 80 UNIDADES) | |
$ 742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.360
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$ 59.360
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Paquete | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ROLLO 30 MTS., X 4 ROLLOS (30 MTS. C/U, 4X15 PAQUETES = 60 UNIDADES) | |
$ 1.615,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.225
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$ 24.225
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Paquete | TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR AUTOMATICO X 2 ROLLOS (250 MTS C/U, 2 X 20 = 40 UNIDADES) | |
$ 7.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.040
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$ 144.040
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12191501
| Solventes aromáticos | 2 | Paquete | DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES SPRAY ( TAMAÑO DE 360 CC, 12 UNIDADES C/U, 12 X 2 PAQUETES = 24 UNIDADES) | |
$ 14.316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.632
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$ 28.632
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Total Neto
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$ 256.257
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.689
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$ 304.946
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.