Orden de Compra. Nº701280-16-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (VARIOS)"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-16-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (VARIOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 48688,83
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial80UnidadPAÑUELOS DESECHABLES ( CAJA DISEÑO, CON SISTEMA DE DISPENSADOR, 90 HOJAS C/U = 80 UNIDADES)  $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.360 $ 59.360
14111704
Papel higiénico15PaquetePAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ROLLO 30 MTS., X 4 ROLLOS (30 MTS. C/U, 4X15 PAQUETES = 60 UNIDADES)  $ 1.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.225 $ 24.225
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR AUTOMATICO X 2 ROLLOS (250 MTS C/U, 2 X 20 = 40 UNIDADES)  $ 7.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.040 $ 144.040
12191501
Solventes aromáticos2PaqueteDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES SPRAY ( TAMAÑO DE 360 CC, 12 UNIDADES C/U, 12 X 2 PAQUETES = 24 UNIDADES)  $ 14.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.632 $ 28.632
Total Neto $ 256.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.689
TOTAL OC $ 304.946


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.083.284-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.