Orden de Compra. Nº701280-2-AG23 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 110891,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2023
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGAde lunes a viernes horario continuado desde las 09:00 horas hasta las 15:30 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES SPRAY ( TAMAÑO DE 360 CC)   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
14111704
Papel higiénico30PaquetePAPEL HIGIENICO ULTRA SUAVE, DOBLE HOJA ROLLO 50 MTS., X 4 ROLLOS (50 MTS. C/U, 4 X 30 PAQUETES = 120 UNIDADES)   $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840
47131816
Desodorantes36UnidadRECARGA DE NEUTRALIZADOR DE AMBIENTES ( AROMA CITRUS , PARA DISPENSADORES EXISTENTES MARCA GLADE ODORIZADOR DE AMBIENTES,SISTEMA A PILAS PROGRAMABLE).   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIÉNICO ULTRA SUAVE, DOBLE HOJA ROLLO GRANDE, X 4 ROLLOS ( 250 MTS. C/U, 4 X 10= 40 UNIDADES, PARA DISPENSADOR )   $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO X 2 ROLLOS (250 MTS C/U, 2 X 20 = 40 UNIDADES)   $ 9.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.400 $ 199.400
Total Neto $ 583.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.892
TOTAL OC $ 694.532


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 5.883.751-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.