Orden de Compra. Nº701280-22-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna
Impuesto 21359
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: Z340014; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
14111701
2239-7-LP12
Papel facial50 (1031406 )PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel2 (979425 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO 994542(979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO ; Código: Z109650; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.526 $ 29.526
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (1106947 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014(1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: Z292511; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.694 $ 44.694
Total Neto $ 112.980
Descuento $ 565
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.359
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.