Orden de Compra. Nº701280-27-CM17 "ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701280-27-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de San Carlos
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
R.U.T. 60.309.005-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 556
Comuna San Carlos
Impuesto 12882,2166
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo36 (1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11237;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.856 $ 35.856
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD; Código: 11418M7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 12294AZ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: 12266AZ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007668) CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD 1025668(1007668) CORCHETERA SWINGLINE 444 UNIDAD; Código: 14442;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.186 $ 7.186
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas12 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1008117) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026117(1008117) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10002AZ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
Total Neto $ 68.486
Descuento $ 685
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.882
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.