|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
701280-34-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
|
|
R.U.T. |
60.309.005-5 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 556 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
23522 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 556 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
|
Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
|
|
R.U.T. |
96.972.190-2 |
|
Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 5 | | (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576 | (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 04008006;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 21.770,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.850
|
$ 108.850
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 5 | | (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210 | (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: 01002073;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.950
|
$ 14.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.522
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 147.322
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.