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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701280-6-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos
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R.U.T. |
60.309.005-5 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 556 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
17084,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2020 |
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Proveedor |
ServoLED |
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Razón Social |
Carolina Riquelme Santander & Francisco Sánchez Go
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R.U.T. |
76.280.472-7 |
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Sucursal |
ServoLED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201520
| Cinta para marcar los pasillos | 2 | Unidad | 02 ROLLOS CINTA ADHESIVA DEMARCADORA DE PISO ( COLOR ROJO DE 33 MTS X 50MM) | |
$ 13.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.980
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$ 27.980
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52101508
| Felpudos | 1 | Unidad | LIMPIA PIES - (SANITIZADOR DE CALZADO- PEDILUVIO | |
$ 36.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.990
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$ 36.990
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52151813
| Protector contra salpicaduras de uso doméstico | 5 | Unidad | ESCUDOS FACIALES (ACRÍLICOS) | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.950
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$ 24.950
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Total Neto
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$ 89.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.085
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$ 107.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.