Orden de Compra. Nº701426-115-SE22 "MATERIALES DE FERRETERIA Y PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-115-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 1587246,428566
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosContacto responsable entrega de productos: Claudia Ramírez Narváez, 452886359/ Omar Neculpán Huentecol, Técnico Autoconsumo, +56971977951.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaMATERIALES FERRETERÍA Y PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 132 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.MATERIALES FERRETERÍA Y PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 132 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 8.353.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.353.929 $ 8.353.929
Total Neto $ 8.353.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.587.246
TOTAL OC $ 9.941.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.