Orden de Compra. Nº701426-121-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-91-COT25 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-121-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-91-COT25 ADQUISICION DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 del sistema Certificado disponib.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 83262,56
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSAlcazar N°610, Claudia Ramírez Narváez 9-52080819
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Alejandro
Razón Social SOC COMERCIAL CROKEE LTDA
R.U.T. 76.651.168-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pedro Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos8UnidadPARKA CORCOVADO 3X1 MUJER CON 02 LOGOS BORDADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO.INDUMENTARIA INSTITUCIONAL (Según detalle adjunto) $ 45.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.760 $ 365.760
53102710
Uniformes corporativos8UnidadPOLERA TIPO PIQUÉ CON 02 LOGOS BORDADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO.INDUMENTARIA INSTITUCIONAL (Según detalle adjunto) $ 9.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.464 $ 72.464
Total Neto $ 438.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.263
TOTAL OC $ 521.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.