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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
701426-142-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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701426-8-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda saavedra N° 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
57478,991596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega productos | Dirección Desarrollo Comunitario, Programa Verano, encargada responsable: Sra. Camila Araya Tolhuysen, fono 452918421, mail: camila.araya.tol|@gmail. 08 de Marzo 2016, en Salón del Cuerpo de Bomberos en calle Alcázar Nº 1261 Collipulli, 09:30 hrs. |
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Proveedor |
july |
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Razón Social |
JULIA ENGLE REYES GARRIDO
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R.U.T. |
9.656.777-4 |
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Sucursal |
july |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Alimentos Varios, Detalle en Solicitud de Pedido Nº 71 en archivo adjunto. | Alimentos Varios, Detalle en Solicitud de Pedido Nº 71 en archivo adjunto. |
$ 302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.521
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$ 302.521
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Total Neto
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$ 302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.479
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$ 360.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.