Orden de Compra. Nº701426-163-SE13 "Mantención rutinaria de los 10.000 kms."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-163-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención rutinaria de los 10.000 kms.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 62428,571415
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega del servicioDirección Desarrollo Comunitario, ubicada en Avenida Saavedra N° 1355 1er. piso, Municipalidad de Collipulli
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRIMASTER
Razón Social ALEX ANTONIO MUNOZ ABURTO
R.U.T. 12.362.426-2
Sucursal LUBRIMASTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMantención rutinaria de los 10.000 kms. de la camioneta Chevrolet Patente YX-3583, de acuerdo Orden de Trabajo N° 003 adjunta en anexosMantención rutinaria de los 10.000 kms. de la camioneta Chevrolet Patente YX-3583, de acuerdo Orden de Trabajo N° 003 adjunta en anexos $ 328.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.571 $ 328.571
Total Neto $ 328.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.429
TOTAL OC $ 391.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.