Orden de Compra. Nº701426-174-SE23 "ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-174-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 464 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 39704,571415
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RESPONSABLE RECEPCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA PRODUCTOSResponsable recepción productos: Yanina Fernández, fono: 9-54877810, 
En Avenida Saavedra Sur N° 1355, 1er. piso, a las 09:00 hrs. 22.06.2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 193 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMA TURISMO, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 193 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 208.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.971 $ 208.971
Total Neto $ 208.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.705
TOTAL OC $ 248.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.