Orden de Compra. Nº701426-2-SE21 "Material de Oficina Programa Fortalecimiento Munic"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-2-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Programa Fortalecimiento Munic
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02 del sistema Certificado Disponib.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 52500,6708
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productosContacto responsable recepción productos: Natalia Catalán Fernández, numero de teléfono: 45-2886449, mail: nataliacatalanf@gmail.com, en calle Alcázar N° 1048, en horario de 09:00 a 17:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153412
Tijeras de guillotina1Unidad no definidaMateriales de oficina, Programa Fortalecimiento Municipal CHCC, detalle en Solicitud de Compra N° 02 adjunta en archivo anexo.Materiales de oficina, Programa Fortalecimiento Municipal CHCC, detalle en Solicitud de Compra N° 02 adjunta en archivo anexo. $ 276.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.319 $ 276.319
Total Neto $ 276.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.501
TOTAL OC $ 328.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.