Orden de Compra. Nº701426-233-SE23 "SEMILLAS DE HORTALIZAS PROGRAMA PRODER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-233-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SEMILLAS DE HORTALIZAS PROGRAMA PRODER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 559 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 248976
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RESPONSABLE RECEPCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA PRODUCTOSResponsable recepción productos: Sergio Suazo Córdova, fono: 45-2886325 y/o 9-93093068, en Avenida Saavedra Sur 1355 Oficina Proder.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151512
Semillas o almácigos de lechuga1GlobalADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS, PROGRAMA PRODER, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 240 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZAS, PROGRAMA PRODER, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 240 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 1.310.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.400 $ 1.310.400
Total Neto $ 1.310.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.976
TOTAL OC $ 1.559.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.