Orden de Compra. Nº
701426-258-SE13
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COLACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701426-258-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-167-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DIDECO
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avda saavedra N° 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
17935,0420156331
Dirección de Envío de la Factura
Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado o`carrol
Razón Social
PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
R.U.T.
82.166.500-0
Sucursal
supermercado o`carrol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS CCU
BEBIDAS DE 3 LITROS CCU
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.849
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS DESHECHABLES
CUCHARAS DESHECHABLES
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
20
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
NESCAFE
NESCAFE
$ 2.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.975
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Paquete
COYAK
COYAK
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Paquete
PAPAS FRITAS GRANDES
PAPAS FRITAS GRANDES
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.085
$ 10.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
14111703
Toallas de papel
30
Rollo
TOLLA TIPO NOVA
TOLLA TIPO NOVA
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
Total Neto
$ 94.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.935
TOTAL OC
$ 112.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.