Orden de Compra. Nº701426-263-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-198-COT25, CONTRATACIÓN SERVICIO ARRIENDO PROGRAMA OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-263-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-198-COT25, CONTRATACIÓN SERVICIO ARRIENDO PROGRAMA OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 230470
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR ENTREGA Y RESPONSABLE RECEPCIÓN SERVICIOContacto responsable recepción servicio: Claudia Opazo Contreras
Fono: 9-65372781
Lugar: Frontis Municipalidad de Collipulli, Avenida Saavedra Sur 1355


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor db Master E.I.R.L.
Razón Social ESTUDIO DE GRABACIÓN MARIO ENRIQUE VERA CONTRERAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.399.353-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal db Master E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE ARRIENDO PARA ACTIVIDAD “FERIA LABORAL 2024”, PROGRAMA OMIL, según detalle adjunto.SERVICIO DE ARRIENDO PARA ACTIVIDAD “FERIA LABORAL 2024”, PROGRAMA OMIL, según detalle adjunto. $ 1.213.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.000 $ 1.213.000
Total Neto $ 1.213.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.470
TOTAL OC $ 1.443.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.