Orden de Compra. Nº701426-275-SE14 "ARTICULOS FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-275-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-182-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 64695,797658
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOSDIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, VILLA DE NIÑOS Y NIÑAS DE COLLIPULLI, UBICADA EN AVENIDA MARTA GONZALEZ Nº 1641 SECTOR PABLO NERUDA DE COLLIPULLI,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Galón2 GALONES DE PINTURA LATEX AL AGUA- COLOR MANZANA2 GALONES DE PINTURA LATEX AL AGUA- COLOR MANZANA $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
53102507
Perchas de ropa5Unidad5 PERCHAS 5 PERCHAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31162801
Asideros o pomos10Unidad10 UNIDADES MANIJAS PARA CAJONES10 UNIDADES MANIJAS PARA CAJONES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
13111209
Películas del policarbonato20Unidad20 UNIDADES PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR20 UNIDADES PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.034
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad2 UNIDADES CINTA PARA ENMASCARAR 48 MM (PEGOTE)2 UNIDADES CINTA PARA ENMASCARAR 48 MM (PEGOTE) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31201606
Calafateos10Unidad10 UNIDADES DE SILICONA MULTIUSO10 UNIDADES DE SILICONA MULTIUSO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.924
31211906
Rodillos de pintar1Unidad1 UNIDAD RODILLO POLIURETANO 9 CM1 UNIDAD RODILLO POLIURETANO 9 CM $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
31211904
Brochas2Unidad2 UNIDADES DE BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2"2 UNIDADES DE BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
27111902
Limas1Kit1 KIT PARA ACABADO FINO 6 PIEZAS1 KIT PARA ACABADO FINO 6 PIEZAS $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
Total Neto $ 340.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.696
TOTAL OC $ 405.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.