Orden de Compra. Nº
701426-275-SE14
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ARTICULOS FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
701426-275-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-182-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DIDECO
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avda saavedra N° 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
64695,797658
Dirección de Envío de la Factura
Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA PRODUCTOS
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, VILLA DE NIÑOS Y NIÑAS DE COLLIPULLI, UBICADA EN AVENIDA MARTA GONZALEZ Nº 1641 SECTOR PABLO NERUDA DE COLLIPULLI,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T.
8.172.307-9
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
2 GALONES DE PINTURA LATEX AL AGUA- COLOR MANZANA
2 GALONES DE PINTURA LATEX AL AGUA- COLOR MANZANA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.235
53102507
Perchas de ropa
5
Unidad
5 PERCHAS
5 PERCHAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31162801
Asideros o pomos
10
Unidad
10 UNIDADES MANIJAS PARA CAJONES
10 UNIDADES MANIJAS PARA CAJONES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
13111209
Películas del policarbonato
20
Unidad
20 UNIDADES PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR
20 UNIDADES PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.040
$ 284.034
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
2 UNIDADES CINTA PARA ENMASCARAR 48 MM (PEGOTE)
2 UNIDADES CINTA PARA ENMASCARAR 48 MM (PEGOTE)
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31201606
Calafateos
10
Unidad
10 UNIDADES DE SILICONA MULTIUSO
10 UNIDADES DE SILICONA MULTIUSO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.924
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
1 UNIDAD RODILLO POLIURETANO 9 CM
1 UNIDAD RODILLO POLIURETANO 9 CM
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588
$ 1.588
31211904
Brochas
2
Unidad
2 UNIDADES DE BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2"
2 UNIDADES DE BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
27111902
Limas
1
Kit
1 KIT PARA ACABADO FINO 6 PIEZAS
1 KIT PARA ACABADO FINO 6 PIEZAS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
Total Neto
$ 340.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.696
TOTAL OC
$ 405.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.