Orden de Compra. Nº701426-293-SE25 "ALIMENTOS ACTIVIDAD "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA Y TRAFQUINTU" CON USUARIAS DEL PROGRAMA INTERCULTURALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-293-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA Y TRAFQUINTU" CON USUARIAS DEL PROGRAMA INTERCULTURALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 54799,193273
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR ENTREGA Y RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOSContacto responsable recepción alimentos: Cristina Castro Navarrete
Fono: 452886308
Lugar: Avda. Saavedra Sur N° 1355 Municipalidad de Collipulli
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Emporio SPA
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN ALVARO GARCES GARCES SPA
R.U.T. 76.622.491-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial El Emporio SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaALIMENTOS, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 273 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.ALIMENTOS, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 273 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 288.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.417 $ 288.417
Total Neto $ 288.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.799
TOTAL OC $ 343.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.