Orden de Compra. Nº701426-296-SE21 "ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-296-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avda saavedra N° 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 74697,6203
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Productos

-Responsable de la Recepción y almacenamiento; Natalia Catalán Fernández, N° móvil 9-99660009

Fecha recepción del producto:  A la brevedad posible y no más allá del 26.10.2021, entre las 09:00 y las 17:00 horas, en Alcázar #1048 primer piso, Collipulli.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1GlobalARTÍCULOS DE LIBRERÍA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 271 Y COTIZACIÓN ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO.ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC, DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA 271 Y COTIZACIÓN ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO. $ 393.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.145 $ 393.145
Total Neto $ 393.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.698
TOTAL OC $ 467.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.